2024年8月19日至9月5日,大运集团组织并实施了一次全面而深入的交叉审计活动。此次交叉审计活动不仅得到了集团高层的全力支持,还充分调动了集团内部各单位的审计力量,实现了审计资源的优化配置和审计效率的大幅提升。
此次交叉审计由集团审计部统一组织,主要以各公司审计及采购业务骨干组成了多个交叉审计小组,采取相互交叉审核的方式,对集团内部各公司供应体系进行了全面深入的审计检查。交叉审计过程中,各审计小组对被审计单位的供应体系进行了细致审查,还重点关注了业务流程执行情况、项目管理等方面。审计人员充分发挥各自专业优势,通过查阅资料、实地调查、数据分析等多种方式,深入发掘并揭示了一批潜在的风险和问题。
在审计发现问题后,对问题单位的主要负责人及相关人员进行了约谈。强调了审计问题整改的重要性,并明确提出了整改要求和时限。被约谈单位纷纷表示,将高度重视审计发现的问题,立即采取措施进行整改,确保问题得到彻底解决。
此次交叉审计活动的成功实施,提升了集团内部审计的质量,还增强了各单位对审计工作的重视程度和配合力度。通过交叉审计,集团内部审计的权威性和独立性得到了进一步巩固,为集团高质量发展提供了坚实的审计保障。(经营审计处 张学华)
